Estado do Rio Grande do Sul
Período: 4º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Ação Legislativa38.440.004,505.557.010,6921.804.311,495.159.645,1320.325.826,71
Administração Geral348.352.491,4346.940.624,20241.301.310,9147.960.452,33228.716.708,45
Normatização e Fiscalização16.515.163,712.097.536,479.224.420,012.127.628,078.239.168,11
Tecnologia da Informação3.708.200,86898.014,402.946.086,56549.073,692.083.885,90
Formação de Recursos Humanos63.676,9815.604,8039.872,9414.752,8038.573,19
Comunicação Social4.011.343,4312.904,503.741.593,23346.077,341.994.619,13
Policiamento14.271.469,982.089.720,838.908.108,992.200.220,818.443.876,66
Defesa Civil2.530.218,21729.167,492.137.967,77644.593,531.218.691,28
Assistência à Pessoa Idosa7.860.203,931.026.897,253.394.347,32574.427,042.153.029,60
Assistência à Criança e ao Adolescente10.707.504,16610.275,065.892.243,681.025.442,924.230.756,13
Assistência Comunitária21.010.984,052.089.386,9417.411.523,423.105.505,6111.995.947,46
Previdência do Regime Estatutário288.577.223,6142.441.206,52167.887.738,6142.441.206,52167.887.738,61
Previdência Especial12.020.388,341.384.235,325.689.533,881.384.235,325.689.533,88
Atenção Básica95.812.087,2114.872.694,6463.382.688,1115.658.296,2155.909.220,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial79.798.899,3112.023.254,8251.808.658,5414.160.067,6646.531.088,36
Suporte Profilático e Terapêutico12.531.725,761.554.283,029.216.896,162.062.486,477.745.998,11
Vigilância Sanitária14.023.212,912.175.895,348.889.781,172.349.325,628.603.692,68
Vigilância Epidemiológica4.576.778,09589.327,482.202.548,22845.640,141.849.049,56
Alimentação e Nutrição1.733.852,2525.395,101.601.384,64299.620,561.137.503,15
Ensino Fundamental192.002.740,5530.036.557,64130.931.810,3137.106.355,37120.407.582,45
Ensino Profissional303.400,0049.005,92117.405,9251.122,7583.478,18
Educação Infantil89.932.343,6113.354.398,7863.863.463,5916.173.539,0554.150.514,85
Educação de Jovens e Adultos3.637.390,00594.169,232.246.410,67586.990,832.239.232,27
Educação Especial3.754.955,00931.277,173.435.764,04667.597,742.044.320,02
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico14.627.197,17380.896,1513.345.018,83979.585,982.784.568,46
Difusão Cultural2.671.388,86520.217,681.964.141,39353.067,101.546.224,91
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1.690.494,79391.846,691.426.622,50334.533,28946.228,59
Infra-estrutura Urbana114.488.812,572.689.484,0433.456.126,842.672.286,7521.091.301,35
Serviços Urbanos47.655.479,643.273.353,0847.224.688,747.268.853,1530.825.155,90
Transportes Coletivos Urbanos5.246.389,800,005.017.589,100,005.017.589,10
Habitação Urbana16.845.030,502.960.000,0011.189.520,503.100.282,888.394.699,30
Saneamento Básico Urbano4.376.389,161.171.207,013.479.742,96752.978,151.873.420,11
Preservação e Conservação Ambiental1.785.300,1210.629,82826.837,3364.357,99599.581,82
Controle Ambiental1.746.516,21208.584,50702.325,35265.858,49383.462,86
Recursos Hídricos10.000,000,000,000,000,00
Abastecimento5.100,000,00600,00155,13460,59
Extensão Rural3.824.553,86438,00970.449,5544.571,52820.826,68
Promoção Industrial130.375,426.812,92125.334,6420.590,2281.094,18
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 10h e 21m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 4º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Promoção Comercial1.575.339,4084.088,431.188.127,62128.463,80970.902,83
Turismo1.011.373,96114.191,91497.063,65113.289,32209.187,86
Conservação de Energia14.983.878,533.909.187,2514.686.054,762.376.296,268.800.282,40
Transporte Aéreo1.619.322,9165.948,531.509.159,37235.716,541.099.388,83
Desporto de Rendimento2.002.669,13422.934,631.161.162,27352.441,20782.042,12
Desporto Comunitário9.616.322,5674.479,992.516.162,91523.774,032.439.242,17
Serviço da Dívida Interna32.000.000,003.837.333,0718.444.547,093.837.333,0718.444.547,09
Outros Encargos Especiais48.184.615,5510.845.789,6337.409.688,2012.700.574,6537.409.688,20
Reserva do RPPS184.995.000,000,000,000,000,00
Reserva de Contingência2.601.075,770,000,000,000,00
TOTAL1.779.868.883,79213.066.266,941.025.216.833,78233.619.313,02908.239.930,93
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 10h e 21m.